清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局

        清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年度部門(mén)決算公開(kāi)

        來(lái)源:清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2017-09-22

        清遠(yuǎn)市地方公路管理總站

        2016年度部門(mén)決算公開(kāi)內(nèi)容

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        第一部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站概況

        一、部門(mén)職能

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016部門(mén)決算公開(kāi)表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

        第四部分 ?名詞解釋

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        第一部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站概況

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        一、部門(mén)職責(zé)

        清遠(yuǎn)市地方公路管理總站為清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局屬下正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,其主要職能是:貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)地方公路方針政策、法律法規(guī);組織指導(dǎo)全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作,承擔(dān)地方公路的路政管理工作;參與組織全市地方公路建設(shè)、改造項(xiàng)目和養(yǎng)護(hù)工程的交竣工驗(yàn)收。

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        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        本站人員編制18人,實(shí)際在職22人,退休6人。其中:站長(zhǎng)1名,副站長(zhǎng)3名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有5個(gè)職能辦公室,分別是綜合辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護(hù)辦公室、公路建設(shè)辦公室。

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        第二部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門(mén)決算公開(kāi)表

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        第三部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

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        一、綜合收支與上年決算數(shù)對(duì)比分析

        我站2016年度決算總收入為2747.76萬(wàn)元,總支出為3516.74萬(wàn)元。2015年度決算總收入為15936萬(wàn)元,總支出為10485.8萬(wàn)元。2016年比2015年數(shù)據(jù)減少的原因是:2015年決算批復(fù)的收支數(shù)據(jù)增加了撥入2014年和2015年兩年的新增農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金等專項(xiàng)資金,而2016年的決算批復(fù)收支數(shù)據(jù)沒(méi)有包含新增農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金等專項(xiàng)資金。

        二、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比分析

        2016年決算批復(fù)財(cái)政撥款支出數(shù)為3516.74萬(wàn)元,年初預(yù)算加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)為2067.46萬(wàn)元,增加的原因是:2015年決算支出數(shù)增加了支付劃撥以前年度上級(jí)撥入交通專項(xiàng)資金的金額。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        我站2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”分別為:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元(無(wú)因公出國(guó)、境團(tuán)組數(shù)及人數(shù));公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元(本年度無(wú)新增購(gòu)置公務(wù)用車);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.43萬(wàn)元(當(dāng)年車輛保有量為4臺(tái));公務(wù)接待費(fèi)2.96萬(wàn)元(全年共接待約50批次、495人次)。2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”對(duì)比2015年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”分別為:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少了4.43萬(wàn)元(節(jié)約率32%);公務(wù)接待費(fèi)減少了3.82萬(wàn)元(節(jié)約率56%)。2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”對(duì)比2016年年初預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”分別為:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少了3.57萬(wàn)元(節(jié)約率27.5%);公務(wù)接待費(fèi)減少了7.04萬(wàn)元(節(jié)約率70.4%)。減少節(jié)約的原因?yàn)槲艺?/span>2016年度在2015年度的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步厲行了節(jié)約,嚴(yán)控了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。

        四、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        2016年本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出406.43萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出363.52萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出42.91萬(wàn)元。2016年對(duì)比2015年,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少了18.97萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出減少了14.18萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出減少了4.79萬(wàn)元。減少的原因?yàn)槲艺驹?/span>2016年節(jié)約了公用經(jīng)費(fèi)的各方面開(kāi)支,特別是“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”和“公務(wù)接待費(fèi)”減幅較大。

        五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        2016年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額為8.2萬(wàn)元,其中購(gòu)置綜合辦公室復(fù)印機(jī)及配件5萬(wàn)元;日常辦公用品零星采購(gòu)3.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.5萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的91.5%,其余為零星辦公費(fèi)用支出。

        六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至20161231,本部門(mén)共有一般公務(wù)用車四臺(tái)。

        七、關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

        本單位2016年度沒(méi)有50萬(wàn)元以上的公共預(yù)算專項(xiàng)資金,所以2016年度沒(méi)有預(yù)算績(jī)效。

        八、其他要說(shuō)明的情況

        本年度收入支出決算表中,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)以及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)主要為歷史年度遺留抵扣、抵撥款。

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        第四部分 ?名詞解釋

        一、公路養(yǎng)護(hù):2016年度本部門(mén)決算批復(fù)中涉及的“公路養(yǎng)護(hù)”,是指我市范圍內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù),包括大中修工程、危橋改造、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、災(zāi)害防治、水毀搶修等養(yǎng)護(hù)工程。2016年我市農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)總里程為22614公里(其中:縣道 1729公里、鄉(xiāng)道? 12638公里,村道8247公里。

        二、一般公共預(yù)算撥款收入:指中央、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        三、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

        四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        五、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員的支出。

        六、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

        七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入部門(mén)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央、省、市財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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        清遠(yuǎn)市地方公路管理總站

        2017912

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