清遠市林業(yè)局

        清遠市公安局森林分局2016年決算(補充公開)

        來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2018-04-04

         

         

         

         

         

        清遠市公安局森林分局

         

        2016年度決算補充公開


               

         

        第一部分   清遠市公安局森林分局概況

        一、 部門職責

        二、 機構設置

         

        第二部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

        第三部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算情況說明

         

        第四部分   名詞解釋

         

         

        第一部分   清遠市公安局森林分局概況

        一、部門職責

        清遠市公安局森林分局主要負責本市森林公安機構、隊伍的領導管理,在本市范圍內組織、協(xié)調全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動,協(xié)調組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所,森林派出所主要負責林區(qū)治安管理和森林資源保護,依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

         

        二、機構設置

        我局設有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。

         

        第二部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算表

         

         

         

        收入支出決算總表

         

         

         

         

         

        公開01表

        部門:清遠市公安局森林分局

         

         

         

        單位:萬元

        收入

        支出

        項    目

        行次

        決算數

        項    目

        行次

        決算數

        欄    次

         

        1

        欄    次

         

        2

        一、財政撥款收入

        1

        1439.35 

        一、一般公共服務支出

        18

         

        二、上級補助收入

        2

         

        二、外交支出

        19

         

        三、事業(yè)收入

        3

         

        三、國防支出

        20

         

        四、經營收入

        4

         

        四、公共安全支出

        21

         

        五、附屬單位上繳收入

        5

         

        五、教育支出

        22

         

        六、其他收入

        6

         

        六、科學技術支出

        23

         

         

        7

         

        七、社會保障和就業(yè)支出

        24

        89.89 

         

        8

         

        八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        25

        17.35 

         

        9

         

        九、農林水支出

        26

        1231.31 

         

        10

         

        十、住房保障支出

        27

        100.80 

         ……

        11

         

        ……

        28

         

         

        12

         

         

        29

         

        本年收入合計

        13

        1439.35 

        本年支出合計

        30

        1439.35 

        用事業(yè)基金彌補收支差額

        14

         

        結余分配

        31

         

        年初結轉和結余

        15

         

        年末結轉和結余

        32

         

         

        16

         

         

        33

         

        總計

        17

        1439.35 

        總計

        34

        1439.35 

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明:

        1)本表中數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

        2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數的類級支出科目不用填列。

        3)收入總計數應等于支出總計數。

        4)此表沒有發(fā)生數據的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

        5)該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

         

        收入決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開02表

        部門:清遠市公安局森林分局

         

         

         

         

        單位:萬元

        項    目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他

        收入

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        1439.35

        1439.35

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        89.89

        89.89

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        89.89

        89.89

         

         

         

         

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        89.89

        89.89

         

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        17.35

        17.35

         

         

         

         

         

        21005

        醫(yī)療保障

        17.35

        17.35

         

         

         

         

         

        2100501

        行政單位醫(yī)療

        17.35

        17.35

         

         

         

         

         

        213

        農林水支出

        1231.31

        1231.31

         

         

         

         

         

        21302

        林業(yè)

        1231.31

        1231.31

         

         

         

         

         

        2130201

        行政運行

        1231.31

        1231.31

         

         

         

         

         

        2130202

        一般行政管理事務

        1180.10

        1180.10

         

         

         

         

         

        2130213

        林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

        3.21

        3.21

         

         

         

         

         

        2130234

        林業(yè)防災減災

        48.00

        48.00

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        100.80

        100.80

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        100.80

        100.80

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        100.80

        100.80

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:

        1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

        2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。

        3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

        4)此表沒有發(fā)生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

        5)該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

        支出決算表

                                                                                    公開03表

        部門:清遠市公安局森林分局                                                     單位:萬元

        項    目

        本年支出合計

        基本

        支出

        項目

        支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

        1439.35

        1315.90

        123.45

         

         

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        89.89

        89.89

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        89.89

        89.89

         

         

         

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        89.89

        89.89

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        17.35

        17.35

         

         

         

         

        21005

        醫(yī)療保障

        17.35

        17.35

         

         

         

         

        2100501

        行政單位醫(yī)療

        17.35

        17.35

         

         

         

         

        213

        農林水支出

        1231.31

        1107.86

        123.45

         

         

         

        21302

        林業(yè)

        1231.31

        1107.86

        123.45

         

         

         

        2130201

        行政運行

        1180.10

        1104.64

        75.45

         

         

         

        2130202

        一般行政管理事務

        3.21

        3.21

         

         

         

         

        2130213

        林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

        48.00

         

        48.00

         

         

         

        221

        住房保障支出

        100.80

        100.80

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        100.80

        100.80

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        100.80

        100.80

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:

        1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

        2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。

        3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

        4)此表沒有發(fā)生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

        5)該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

         

        財政撥款收入支出決算總表

        公開04表

        部門:清遠市公安局森林分局                                                   單位:萬元  

        收入

        支出

        項    目

        行次

        金額

        項    目

        行次

        合計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

        欄    次

         

        1

        欄    次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共預算財政撥款

        1

        1439.35 

        一、一般公共服務支出

        16

         

         

         

        二、政府性基金預算財政撥款

        2

         

        二、外交支出

        17

         

         

         

         

        3

         

        三、國防支出

        18

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        19

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        20

         

         

         

         

        6

         

        六、科學技術支出

        21

         

         

         

         

        7

         

        七、社會保障和就業(yè)支出

        22

        89.89

        89.89

         

         

        8

         

        八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        23

        17.35

        17.35

         

         

        9

         

        九、農林水支出

        24

        1231.31

        1231.31

         

         

        10

         

        十、住房保障支出

        25

        100.80

        100.80

         

        本年收入合計

        11

        1439.35 

        本年支出合計

        26

        1439.35

        1439.35

         

        年初財政撥款結轉和結余

        12

         

        年末結轉和結余

        27

         

         

         

        一般公共預算財政撥款

        13

         

         

        28

         

         

         

        政府性基金預算財政撥款

        14

         

         

        29

         

         

         

        總計

        15

        1439.35 

        總計

        30

        1439.35

        1439.35

         

        注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:

        1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

        2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數的類級支出科目不用填列。

        3)收入總計數應等于支出總計數。

        4)此表沒有發(fā)生數據的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

        5)該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

        一般公共預算財政撥款支出決算表

         

         

         

         

         

        公開05表

        部門:清遠市公安局森林分局

         

         

        單位:萬元

        項    

        本年支出合計

        基本支出  

        項目支出

        能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        1439.35

        1315.90

        123.45

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        89.89

        89.89

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        89.89

        89.89

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        89.89

        89.89

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        17.35

        17.35

         

        21005

        醫(yī)療保障

        17.35

        17.35

         

        2100501

        行政單位醫(yī)療

        17.35

        17.35

         

        213

        農林水支出

        1231.31

        1231.31

        123.45

        21302

        林業(yè)

        1231.31

        1107.86

        123.45

        2130201

        行政運行

        1180.10

        1104.64

        75.45

        2130202

        一般行政管理事務

        3.21

        3.21

         

        2130213

        林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

        48.00

         

        48.00

        221

        住房保障支出

        100.80

        100.80

         

        22102

        住房改革支出

        100.80

        100.80

         

        2210201

        住房公積金

        100.80

        100.80

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:

        1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

        2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。

        3)1欄=(2+3)欄。

        4)此表沒有發(fā)生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

        5)該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

         

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        公開06表

        部門:清遠市公安局森林分局                                                     單位:萬元

        人員經費

        公用經費

        經濟分類
        科目編碼

        科目名稱

        金額

        經濟分類
        科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        898.06 

        302

        商品和服務支出

        204.99 

        30101

          基本工資

        143.44 

        30201

          辦公費

        79.87 

        30102

          津貼補貼

        368.10 

        30202

          印刷費

        0.69 

        30103

          獎金

        302.20 

        30203

          咨詢費

         

        30104

          其他社會保障繳費

         

        30204

          手續(xù)費

        0.18 

        30106

          伙食補助費

         

        30205

          水費

        0.06 

        30107

          績效工資

         

        30206

          電費

        4.01 

        30108

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        82.87 

        30207

          郵電費

        3.21 

        30109

          職業(yè)年金繳費

         

        30208

          取暖費

         

        30199

          其他工資福利支出

        1.45 

        30209

          物業(yè)管理費

         

        303

        對個人和家庭的補助

        212.85 

        30211

          差旅費

        6.03 

        30301

          離休費

         

        30212

          因公出國(境)費用

         

        30302

          退休費

        89.89 

        30213

          維修(護)費

        0.12 

        30303

          退職(役)費

         

        30214

          租賃費

        15 

        30304

          撫恤金

         

        30215

          會議費

        5.87 

        30305

          生活補助

         

        30216

          培訓費

        5.72 

        30306

          救濟費

         

        30217

          公務接待費

        5.59 

        30307

          醫(yī)療費

         

        30218

          專用材料費

         

        30308

          助學金

         

        30224

          被裝購置費

        11.77 

        30309

          獎勵金

        6.68 

        30225

          專用燃料費

         

        30310

          生產補貼

         

        30226

          勞務費

        19.78 

        30311

          住房公積金

        116.28 

        30227

          委托業(yè)務費

         

        30312

          提租補貼

         

        30228

          工會經費

        17.79 

        30313

          購房補貼

         

        30229

          福利費

         

        30314

          采暖補貼

         

        30231

          公務用車運行維護費

        29.28 

        30315

          物業(yè)服務補貼

         

        30239

          其他交通費用

         

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

         

        30240

          稅金及附加費用

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務支出

         

         

         

         

        310

        其他資本性支出

         

         

         

         

        31001

          房屋建筑物購建

         

         

         

         

        31002

          辦公設備購置

         

         

         

         

        31003

          專用設備購置

         

         

         

         

        31005

          基礎設施建設

         

         

         

         

        31006

          大型修繕

         

         

         

         

        31007

          信息網絡及軟件購置更新

         

         

         

         

        31008

          物資儲備

         

         

         

         

        31009

          土地補償

         

         

         

         

        31010

          安置補助

         

         

         

         

        31011

          地上附著物和青苗補償

         

         

         

         

        31012

          拆遷補償

         

         

         

         

        31013

          公務用車購置

         

         

         

         

        31019

          其他交通工具購置

         

         

         

         

        31020

          產權參股

         

         

         

         

        31099

          其他資本性支出

         

         

         

         

        304

        對企事業(yè)單位的補貼

         

         

         

         

        30401

          企業(yè)政策性補貼

         

         

         

         

        30402

          事業(yè)單位補貼

         

         

         

         

        30403

          財政貼息

         

         

         

         

        30499

          其他對企事業(yè)單位的補貼

         

         

         

         

        307

        債務利息支出

         

         

         

         

        30701

          國內債務付息

         

         

         

         

        30707

          國外債務付息

         

         

         

         

        399

        其他支出

         

         

         

         

        39906

          贈與

         

        人員經費合計

        1110.91 

        公用經費合計

        204.99

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:

        1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

        2)本表經濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。

        3)此表沒有發(fā)生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

        4)該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。

         

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開07表

         

         

        部門:清遠市公安局森林分局

         

         

         

         

         

        單位:萬元

         

        2016年度預算數

        2016年度決算數

        (境)

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        (境)

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        公務用車
        購置費

        公務用車
        運行費

        公務用車
        購置費

        公務用車
        運行費

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        48.20

        0.00

        34.80

        0.00

        34.80

        13.40

        34.87

        0.00

        29.28

        0.00

        29.28

        5.59

        注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明:

        1)本表數據填列數據以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

        2)2016年預算數為“三公”年初預算數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

        3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

        4)“三公”數據合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

         

         

         

         

         

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開08表

        部門:清遠市公安局森林分局

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        項    

        年初結轉和結余

        本年

        收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出  

        項目

        支出

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

         

         

         

         

         

         

        21209

        城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出

         

         

         

         

         

         

        2120901

        城市公共設施

         

         

         

         

         

         

        ……

        ……

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:

        1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

        2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。

        3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

        4)此表沒有發(fā)生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

        5)該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

         

         

         

         

         

         

        第三部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算情況說明

        一、2016年度收入支出決算總體情況說明

        支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:

        (一)年度收入總體情況

        清遠市公安局森林分局2016年度總收入1439.35萬元,均是財政撥款收入。具體情況如下:

        1.財政撥款收入1439.35萬元,比上年決算數增加158.65萬元,增長12.39%。主要原因:一是2016年度我局在職和退休人員均有所增加,則人員經費隨之增加,二是我局人員福利的正常晉升等。

        2.上級補助收入0,我局屬財政全額撥付單位,所有收入以財政局撥款為主。

        3.事業(yè)收入0,我局沒有事業(yè)收入。

        4.經營收入0,我局沒有經營性質的職能。

        5.其他收入0。

        (二)年度支出總體情況

        清遠市公安局森林分局2016年度總支出1439.35萬元。具體情況如下:

        1.社會保障和就業(yè)支出89.89萬元,主要用于支付我局人員社保支出,比上年決算數減少8.61萬元,下降8.74%。

        2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.35萬元,主要用于支付我局人員醫(yī)療保險等方面支出,比上年決算數減少0.87萬元,下降4.77%。

        3.農林水支出1231.31萬元,主要用于我局行政運行、專項資金等方面支出,比上年決算數增加137.74萬元,增長12.6%。主要原因是在職和退休人員增加,工資總額則隨之增加。

        4.住房保障支出100.8萬元,主要用于我局人員住房公積金方面支出,比上年決算數增加10.08萬元,增長11.11%。主要原因也是人員增加。

        二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

        (一)2016年度財政撥款收入說明

        清遠市公安局森林分局2016年度財政撥款收入合計1439.35萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1439.35萬元,比年初預算數增加399.75萬元,增長38.45%;主要原因是人員增加和退休人員增加,另外福利有所增加;政府性基金預算財政撥款收入0,我局沒有政府性基金收入。

        (二)2016年度財政撥款支出說明

        清遠市公安局森林分局2016年度財政撥款支出合計1439.35萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出1439.35萬元,比年初預算數增加399.75萬元,增長38.45%;主要原因是人員增加和退休人員增加,另外福利有所增加;政府性基金預算財政撥款收入0,我局沒有政府性基金收入。

        分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出89.89萬元,主要用于離退休等方面支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.35萬元,主要用于我局人員醫(yī)療保險等方面支出;農林水支出1231.31萬元,主要用于我局人員經費、行政運行、專項經費、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出;住房保障支出100.8萬元,主要用于我局人員住房公積金方面支出。

        三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        清遠市公安局森林分局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為34.87萬元,完成預算48.2萬元的61.77%。其中:因公出國(境)費支出決算為0,我局沒有因公出國(境)的預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為29.28萬元,完成預算34.8萬元的84.14%;公務接待費支出決算為5.59萬元,完成預算13.4萬元的41.72%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。 

        與上年相比,2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少25.94萬元,下降42.66%。其中:因公出國(境)費支出決算0;公務用車購置及運行維護費支出決算減少23.03萬元,下降44.03%;公務接待費支出決算減少2.91萬元,下降34.24%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年購置一輛車輛價值17.5萬元,本年度沒有該項支出,而且厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經費開支,從而減少支出;公務接待費支出減少的主要原因同樣是節(jié)約開支,壓減接待標準,以及減少不必要的接待任務。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0;公務用車購置及運行維護費支出29.28萬元,占83.97%;公務接待費支出5.59萬元,占16.03%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0。

        2.公務用車購置及運行維護費支出29.28萬元,其中:公務用車購置支出為0,2016我局沒有公務用車購置支出;公務用車運行及維護支出29.28萬元,2016年局機關及4個直屬派出所保有量為8輛,主要用于差旅、辦案、巡邏和日常執(zhí)法,以及車改方案所允許的公務用車條件使用車輛。

        3.公務接待費支出5.59萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來訪、專案組進駐等方面的接待。2016年,局機關及4個派出所共接待133次,接待人數共1000人。主要包括上級單位檢查工作,相關單位學習交流,案件偵辦協(xié)助等方面。

         

        四、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況

        2016年本部門機關運行經費支出(公用經費)204.99萬元,主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支,例如辦案裝備購置、車輛運行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費以及工會經費等開支,比上年增加17.29萬元,增長9.21%。主要原因是日常辦公不斷細化、優(yōu)化和多元化,工作量及內容的增加,經費開支則有所增加

        (二)政府采購支出情況說明

        2016年本部門政府采購支出總額20.1萬元,其中:政府采購貨物支出18.81萬元、政府采購工程支出0、政府采購服務支出1.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.1萬元,占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產占用情況

        截至2016年12月31日,本部門共有車輛8輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車7輛;我局沒有價值50萬元以上通用設備。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        清遠市公安局森林分局2016年度沒有績效評價項目。

         

        第四部分  名詞解釋

        為便于社會公眾的理解,對我局所涉及開支內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋:

        一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入。

        二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

        三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        四、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        六、農林水支出:農林水事務支出,分設七項:農業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)和其他農林水事務支出。

         

                                   

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