市社保局城區(qū)直屬分局2016年部門決算情況說明

        來源:清遠市社保局城區(qū)直屬分局訪問量:-發(fā)布時間:2017-09-22

        清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局2016年決算情況說明
         
         

        根據(jù)市財政局《關于批復2016年度市級部門決算的通知》(清財辦【201716號),我單位在清遠市政府門戶網(wǎng)站信息公開之財政信息公開本單位的部門決算信息,現(xiàn)將公開信息補充說明如下:

         一、部門職責:

        (一)貫徹執(zhí)行國家和省制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

        (二)依法為應參保單位辦理社會保險登記;審核社會保險繳費申報;檢查監(jiān)督應參保單位的參保、繳費情況;辦理社會保險關系的建立、中斷、轉移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。

        (三)依法審核和支付各項社會保險待遇。

        (四)承擔清城區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)各類單位職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作,對定點醫(yī)療機構、定點零售藥店進行費用結算,參與有關醫(yī)療保險的監(jiān)督管理;承擔清城區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)各類單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險管理工作,承擔清城區(qū)國家公務員醫(yī)療補助的管理工作;經(jīng)辦清城區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)各類單位企業(yè)職工補充醫(yī)療保險業(yè)務。

        (五)承擔清城區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作;管理參保單位和個人的各項社會保險繳費記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。

        (六)在市社會保險行政部門統(tǒng)一組織下,匯總編制清城區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報告;執(zhí)行社會保險基金財務會計制度。

        (七)執(zhí)行社會保險的稽核工作和內部控制的管理工作。

        (八)擬定清城區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)社會保險基金統(tǒng)籌與調劑的具體辦法。

        (九) 承擔清城區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的社會保險社會化管理工作。

        (十) 按照上級統(tǒng)一規(guī)定,負責內部工作人員任職資格、上崗標準、業(yè)務培訓規(guī)劃、考核規(guī)范與內部自律工作。

        (十一) 擬定社會保險宣傳具體計劃,開展社會保險宣傳工作。

        (十二)開展農村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務。

        (十三)承擔城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。

        (十四) 承辦上級部門交辦的其他事項。

         

        二、機構設置:

        清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局單位機構數(shù)1個,獨立編制機構數(shù)1個,獨立核算機構數(shù)1個,局內設九個股室:保險關系股、醫(yī)療保險股、待遇核發(fā)股、計劃財務股、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險股、稽查股、機關養(yǎng)老股、職業(yè)年金股、辦公室。

        三、預算執(zhí)行情況分析

        1、年度收支情況:2016年度本年收入合計9619196.34元,比上年增加1623591.58元,其中:財政撥款9619370.19元。2016年度支出合計9607060.27元,比上年增加1733223.28元,其中:基本支出7615386.14元,項目支出1991674.13元。由于2016年新增人員工資支出及辦公設備更新等原因。因此2016財政撥款收入和支出增加。

        2、財政撥款支出情況:2016年財政撥款支出總額為9607060.27元,其中:政府性基金預算財政撥款支出0元(年度預算為0元),一般公共預算財政撥款支出9607060.27元(年度預算為10848501元)。

        一般公共預算財政撥款支出情況如下:2016年基本支出7615386.14元,其中:人員經(jīng)費6861731元,公用經(jīng)費753655.14元。2016年項目支出1991674.13元,主要用于個人權益記錄單制作及郵寄費、勞務費和培訓等。

        3、“三公”經(jīng)費決算情況:2016年度“三公”經(jīng)費支出預算為91869元,支出決算為73461.32元,決算數(shù)比上年度減少44996.57元。其中:因公出國(境)費用預算數(shù)及決算數(shù)均為0元;公務用車運行費預算為65000元,決算數(shù)為46687.32元,比去年同期決算數(shù)減少44901.57元;公務接待預算為26869元,決算數(shù)為26869.00元,比去年同期決算數(shù)減少26774元(公務接待31批次,共計432人次)。

        “三公”經(jīng)費減少的原因之一是我局公務車本年購置0輛,本年保有量1輛,比上年減少3輛,20159月進行公車改革,縮減了公務用車運行費;二是我局通過加強制度管理,厲行節(jié)約,從而降低支出。

        4、機關運行經(jīng)費支出情況說明

        2016年我局機關運行經(jīng)費支出7615386.14元,比2015年增加1539127.96元,增加20%,主要是由于新增人員工資支出及辦公設備年久老化,需更新?lián)Q代。我單位已嚴格按照年初預算及相關規(guī)定控制單位運行成本。

        5、政府采購支出情況說明

        2016年我局政府采購支出總額776421.7元,其中政府采購服務支出776421.7元。

        國有資產占用情況說明

        我局共有車輛1輛,其中副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車1輛,單位無價值200萬元以上大型設備。

         

         

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