清遠(yuǎn)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

        清遠(yuǎn)市國資委2016年度部門決算補(bǔ)充公開(2018.3.29)

        來源:市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2018-03-29

        清遠(yuǎn)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

        2016年度部門決算補(bǔ)充公開

         

        第一部分   清遠(yuǎn)市國資委概況

        一、部門主要職責(zé)

        清遠(yuǎn)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(簡稱清遠(yuǎn)市國資委)是根據(jù)市政府授權(quán),履行出資人職責(zé)的職能部門。

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        按照部門決算編報(bào)要求,納入我市國資委2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。本委沒有下屬單位。

        實(shí)有人數(shù)21人,其中:在職人員16名、退休人員3名、政府購買服務(wù)人員2名。

         

        第三部分  清遠(yuǎn)市國資委2016年部門決算情況說明

        一、2016年度收入支出決算總體情況說明

        (一)年度收入總體說明

        清遠(yuǎn)市國資委2016年度總收入23451.33 萬元,其中本年收入23410.41萬元。具體情況如下:

        1、財(cái)政撥款收入23402.41萬元,比上年決算數(shù)減少42209.82萬元,下降64.33%。主要原因市屬監(jiān)管企業(yè)注冊資本金減少。

        2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

        3、事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

        4、經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

        5、其他收入8萬元,比上年決算數(shù)增加5.7萬元,增長247.83 %。主要原因銀行存款利息增加。

        (二)年度支出總體情況

        清遠(yuǎn)市國資委2016年度總支出23450.42萬元,其中本年支出23450.42萬元。具體情況如下:

        1、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出 125.68萬元,主要用于國有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補(bǔ)貼及2016年離退休費(fèi)和市國資委退休干部職工退休費(fèi),比上年決算數(shù)增加96.79萬元,增長335.03%,主要原因是增加了國有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補(bǔ)貼及2016年離退休費(fèi),2015年決算數(shù)沒有此項(xiàng)數(shù)據(jù)。

        2、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育(類)支出4.92萬元,主要用于單位在職干部職工醫(yī)療保障,比上年決算減少0.57萬元,下降10.38%,主要原因是在職人員減少。

        3、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出22680萬元,主要項(xiàng)目有市屬監(jiān)管企業(yè)注冊資本金和競買廣清城軌清遠(yuǎn)站綜合交通樞紐商業(yè)中心及廣場用地資金等,比上年決算減少37320萬元,下降62.2%,主要原因是市屬監(jiān)管企業(yè)注冊資本金減少。

        4、農(nóng)林水(類)支出215.3萬元,主要項(xiàng)目有涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費(fèi)、飛霞景區(qū)防火經(jīng)費(fèi)和駐村扶貧干部補(bǔ)貼等,比上年決算增加0.5萬元,增長0.23%,主要原因是增加飛霞景區(qū)防火經(jīng)費(fèi)和駐村扶貧干部補(bǔ)貼。

        5、資源勘探信息等(類)支出380.96萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等,比上年決算減少85萬元,下降18.24%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)減少。

        6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出15萬元,主要項(xiàng)目是飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),比上年決算增加0.2萬元,增長1.35%,主要原因是飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

        7、住房保障(類)支出28.56萬元,主要用于干部職工住房公積金,比上年決算減少4998.8萬元,下降99.43%,主要原因是2015年有棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金,2016年沒有安排該項(xiàng)資金。

        二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

        (一)2016年度財(cái)政撥款收入說明

        清遠(yuǎn)市國資委2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)23402.41萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入722.41萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加385.27萬元,增長114.28 %;主要原因是增加政府購買服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補(bǔ)貼及2016年離退休費(fèi)增加部分、涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費(fèi)、飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、飛霞景區(qū)防火經(jīng)費(fèi)等;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22680萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加22680萬元;主要原因是2016年預(yù)算沒有安排政府性基金收入。

        (二)2016年度財(cái)政撥款支出說明

        清遠(yuǎn)市國資委2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)23443.33萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出763.33萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加426.19 萬元,增長126.41%;主要原因是是增加政府購買服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補(bǔ)貼及2016年離退休費(fèi)增加部分、涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費(fèi)、飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、飛霞景區(qū)防火經(jīng)費(fèi)等;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出22680萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加22680萬元;主要原因是2016年預(yù)算沒有安排政府性基金支出。

        分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)25.66萬元,主要用于退休人員退休費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)(類) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)100.02萬元,主要用于國有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補(bǔ)貼及2016年離退休費(fèi)增加部分。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)4.92萬元,主要用于單位在職干部職工醫(yī)療保障。城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)22680萬元,主要用于市屬監(jiān)管企業(yè)注冊資本金和競買廣清城軌清遠(yuǎn)站綜合交通樞紐商業(yè)中心及廣場用地資金等。農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)15萬元,主要用于飛霞景區(qū)防火經(jīng)費(fèi);農(nóng)林水(類)水利(款)200萬元,主要用于涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費(fèi);農(nóng)林水(類)扶貧(款)0.3萬元,主要用于駐村扶貧干部補(bǔ)貼。資源勘探電力信息等(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)372.96萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)15萬元,主要用于飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。住房保障(類)住房改革支出(款)28.56萬元,主要用于干部職工住房公積金。

        三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

        清遠(yuǎn)市國資委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.45萬元,完成預(yù)算16萬元的59.06%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.57萬元,完成預(yù)算 10萬元的75.7%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.88萬元,完成預(yù)算6萬元的31.33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少11.49萬元,下降56.08%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算沒有增減;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.9萬元,下降56.67%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.59萬元,下降45.82%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制接待費(fèi)開支。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

        2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.57萬元,占 80.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬元,占19.89%。具體情況如下:

        1、因公出國(境)費(fèi)支出 0萬元。

        2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.57萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.57萬元,2016年委機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于公務(wù)用車。

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待(含職工加班誤餐費(fèi))。2016年,委機(jī)關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待 37次,接待人數(shù)共369人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待(含職工加班誤餐費(fèi))。

        四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.49萬元,比上年減少11.77萬元,降低)13.04%。主要原因是車改后車輛運(yùn)行費(fèi)減少,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。

        (二)政府采購支出情況說明

        2016年本部門政府采購支出總額11.08萬元,其中:政府采購貨物支出4.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.08萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額11.08萬元,占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況

        截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

           2016年度本委沒有預(yù)算績效管理項(xiàng)目支出。

         

        第四部分  名詞解釋

            一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

        二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

        三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

        六、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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